Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

Nagy Machinátor súgó

Navigáció: Üdvözlet > Újdonságok

164-es fejlesztési ciklus

Ugrás Előző Fel Következő Menü

Pénzügy

Gyűjtőszámla nem belföldi áfatartalommal

Gyűjtőszámlát eddig csak belföldi áfatartalommal lehetett kiállítani az Export modulból, a verziótól kezdve bármilyen (a számlasorozatban engedélyezett) áfatartalommal lehet.

Export számlakiegyenlítés küldése a Számlaközpontnak

A Számlakezelésben a funkció eddig csak a forintos vevőszámlákra működött, mostantól az export számlák kiegyenlítését is fel lehet küldeni a Számlaközpont felé. A működéshez szükséges a SzlaKözpKieg menüparaméter használata a Számlakezelés akcióban.

Logisztika

Gyártási szám FIFO

Gyártási számos (egyedi termékazonosítóval) ellátott termékek esetén igény volt arra, hogy egy értékesítésmozgás ELÁBÉ-jának meghatározása során a program az adott gyártási szám konkrét beszerzési árát vegye kizárólag alapul.

Az igényre válaszul elkészítettük a Gyártási Szám FIFO értékelési módszert.

Normál esetben (lásd NyilvÁr paraméter)  kizárólag a cikkszám alapján, a gyártási számtól függetlenül történik az ELÁBÉ meghatározása.

A Gyártási szám FIFO aktiválása esetén a Cikkszám és Gyártási szám együtt képezik az ELÁBÉ meghatározás alapját.

Példa

Tegyük fel, hogy egy cikkből két gyártási számot szereznek be. Először az X gyártási számból 5 db-ot 100 Ft-ért, majd később az Y gyártási számból 10 db-ot 80 Ft-ért.

 

Értékesítéskor úgy döntenek, hogy először az Y gyártási számból adnak el 3 db-ot a vevőnek.

Beszerzési áras nyilvántartás esetén a FIFO szerint a 100 Ft-os beszerzési ár alapján kerül az ELÁBÉ meghatározásra.

Gyártási szám FIFO esetén, függetlenül attól, hogy 100 Ft volt az adott cikkre a korábbi beszerzés, az Y gyártási szám beszerzési egységárán, 80 Ft-on fogja értékelni a program a nyilvántartási árat és annak az értékét vonja le a készletértékből.

 

A második értékesítés során 7 db-ot szintén az Y gyártási számból hajtják végre.

Beszerzési áras nyilvántartás esetén ezen a ponton készleten van az első beszerzésből 2 db 100 Ft-os áru, a maradék 5 darab a 80 Ft-os beszerzésből lesz felhasználva.

Összesen kivezetett készlet érték:  (2x 100) + (5 x 80) = 600 Ft, ami alapján az egységár: 600 / 7 = 85,71. Ezek után marad 400 Ft a készlet érték.

Gyártási szám FIFO esetén továbbra is az Y beszerzési ára lesz az értékelés alapja, azaz 80 Ft.  Ezek után marad 500 Ft a készlet érték

 

A harmadik értékesítéskor a Gyártási számok közül már csak az X maradt a készleten.

Az X értékesítése hagyományos FIFO esetén 80 Ft-on fog megtörténni, míg Gyártási szám FIFO esetén az X-nek a beszerzéskor megadott 100 Ft lesz az ELÁBÉ-ja.

 

További információ

 

NyilvÁr:Beszerzési esetén

Gyártási szám FIFO esetén

Művelet

Cikkszám

Gyártási szám

Mennyiség

Raktár/rekesz

Göngyölt

Készlet

Egységár

Göngyölt készletérték

Egységár

 

Göngyölt

készletérték

Beszerzés 1

CIKK

X

5

10/10

5

100

500

100

500

Beszerzés 2

CIKK

Y

10

10/10

15

80

1300

80

1200

Értékesítés 1

CIKK

Y

3

10/10

12

100

1000

80

1060

Értékesítés 2

CIKK

Y

7

10/10

5

85,71

400

80

500

Értékesítés 3

CIKK

X

5

10/10

0

80

0

100

0

Komissió utasítások lekérdezése

Egy raktárirányítási rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy átláthatóak legyenek a raktárban éppen zajló folyamatok.

A komissió-kezelés funkcióban lehetőség van különböző szűrési szempontok szerint az utasítások lekérdezésére, azonban ezeken felül a különböző készletinformációs ablakokban is igény volt a folyamatban lévő raktári mozgások részletezése.

Készlet lekérdezés funkcióban elkészült az utasítások részletezésére vonatkozó lekérdezés.

Le lehet kérdezni azokat a Kitárolási utasításokat, amelyek egy vevő számára fizikailag foglalják az árut egy konkrét raktár rekeszében, továbbá le lehet kérdezni a tervezett beszállításokat, áttárolásokat is.

A Komissió részletezés művelettel igény esetén információt kapunk arról is, hogy konkrétan melyik vevő foglalja az árut.

További információ

Komissió foglalalás lekérdezése

Komissió foglalalás lekérdezése

Vevő visszáru kezelése - komissió bizonylattal

Vevő visszáruzás támogatására a következő folyamatot lehet ezentúl a rendszerben üzembe helyezni.

Ebben a folyamatban a visszáru igényt a szállítórendelés modulban lehet rögzíteni, majd meg lehet adni, hogy melyik számla vagy szállítólevél tételt kell visszáruzni.

A visszaérkezett árut betárolási utasítással lehet a kijelölt helyre betárolni.

További információ

Vevővisszáru igény felvétele

Vevővisszáru igény felvétele