Lehetőségünk van csekkes számlaforma nyomtatására, amihez a következő beállítást kell megtennünk:
A Számlasorozat-kezelés alatt definiálnunk kell egy sorozatot.
Amikor olyan számlát akarunk nyomtatni, amelyik aljára csekk kerül nyomtatásra, mindig ezt a számlasorozatot kell választani.
Az engedélyezett fizetési módok között értelemszerűen a Csekk érték választása ajánlott, azonban igény esetén több fizetési mód is beválasztható.
A lényeg, hogy nem a fizetési módtól fog függni a számla formátuma, hanem a Sorozattól, azonban már a fizetési módtól fog függni az, hogy a számla aljára nyomtatódik-e csekk-adat.
Kizárólag a csekkes fizetési módú számlák esetén fog megjelenni a csekk adata a számla alján.
Számlaformaként a Vevőszámla - csekkes formátumot kell kiválasztanunk.
Csak a számlák első példányán és (amennyiben annyi tételes a számla, hogy csak több oldalra fér el) annak is csak az első oldalán fog megjelenni a csekk-adat.
A számla sorozatban kiválasztott számlaformát ( Vevőszámla -csekkes) a ProgEn Kft. készítette és frissítéssel kerül az ügyfelekhez.
Amennyiben egyedi csekkes formára van szükség a listaformázóban tudunk létrehozni. Ennek előnye a tetszőleges mezők kiválasztása mellett, hogy a csekkre kerülő adatokat is tudjuk pozicionálni.
A csekkre kerülő adatok megfelelő elhelyezése érdekében, válasszuk ki a formázó bal felső sarkában található nyomógomb segítségével a csekkes számlához papírtípust.
A papírtípus kiválasztásának az a jelentősége, hogy ezen a papírtípuson el lett helyezve a csekknek a képe, amelyet csak szerkesztés üzemmódban láthatunk (hiszen a nyomtatás során a nyomtatóba tett papíron lesz a csekk).
Így már a szerkesztés során lehetőségünk van ellenőrizni, hogy hova kerülnek az adatok.
Természetesen F4:Felvétel funkciógomb segítségével lehetőségünk van új papírtípus létrehozásához, melyhez egyedi képet rendelhetünk.
Miután kiválasztottuk a papírtípust, a kijelölt cellánk helyét a pozíció és hossz megadásával tudjuk elhelyezni a formán. Olyan számla formátumon, amelyen még nem lett elhelyezve csekkes "lábléc", lehetőségünk van "Csekk lábléc az első oldalra" típusú adatot beszúrni.
Fontos! Amennyiben fix helyen kell megjelennie az adatoknak (például: csekk), mindenképpen be kell szúrnunk egy üres cellát az adat után.
Azért van jelentősége, mert ha nincsen adatunk, akkor az a sor nem kerül nyomtatásra és elcsúsznak a sorok, viszont így ezt kiküszöbölhetjük.
Ezenkívül a Listatulajdonságokban be kell állítani, hogy a listának Fix számú sorai vannak (lásd kép)
A formázóban a képen látható útvonalon lehet kiválasztani a csekkel kapcsolatos adatokat.
Név |
Függvénynév |
Leírás |
Kapcsolódó paraméter |
Végösszeg csillagozva |
CsekkÖsszeg() |
A fizetendő összeg számmal kiírva |
|
Végösszeg szöveggel csillagozva, első sor |
CsekkÖsszegAzaz1() |
A fizetendő összeg betűvel kiírva. A kiírás 1.sora |
|
Végösszeg szöveggel csillagozva, második sor |
CsekkÖsszegAzaz2() |
A fizetendő összeg betűvel kiírva. A kiírás 2.sora |
|
Ügyfélazonosító |
CsekkUfAzon() |
A csekkre kerülő azonosító szám |